市审计局调研指导市民政局兜底保障政策落实和资金使用情况审计工作


发布日期:2021-04-28   信息来源:

   为进一步规范社会救助、社会福利等保障政策落实,推动民政系统内部审计工作开展,近日,市审计局内审指导监督科调研指导市民政局内部审计科(规划财务科)开展社会救助、社会福利等兜底保障资金使用情况专项审计。

   调研组提出针对性建议,一是围绕审计计划、审计内容制定审计实施方案,重点关注资金申请、审核、分配、使用等环节存在的突出问题;二是根据市民政系统内审力量现状,可抽调内审人员成立内部审计组或委托第三方审计机构实施审计;三是审计结束后要出具正式的审计报告,审计报告指出的问题要限期整改,并出具正式的审计整改情况报告;四是此次行业政策落实内部审计的通知、审计报告、审计整改情况报告需要抄送市审计局。

   市民政局表示,将认真采纳市审计局提出的建议,组织开展好专项内部审计工作,深入查找社会救助、社会福利等保障政策落实中存在的问题,提升全市社会救助资金使用管理水平,推动社会救助和社会福利事业持续健康发展。(周致洋)