市审计局检查市直单位内审工作


发布日期:2021-12-06   信息来源:

为贯彻落实《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》,近日,信阳市审计局对12家市直单位内部审计工作情况开展检查指导。通过实地检查,进一步摸清了市直单位内审机构的设置、内审人员的选配、内审制度的建立、内审工作开展情况及存在的问题,有效促进内部审计指导监督工作的提升。

检查发现,市公安局等单位设置了专职内审机构,其他单位设置了兼职内审机构。各单位分别制定多项内审制度,如市公安局制定《内部审计整改工作联席会议制度》,市住房公积金中心制定《电子稽查工作暂行办法》,市城管局制定《内部审计工作办法》。检查还发现,各单位内审工作普遍存在人少事多、缺少培训、内审人员业务能力有待提高等问题。针对问题,检查指导组进行了有针对性的业务指导,并将采取加大培训力度等措施帮助解决问题。(起草人:周致洋   审核人:李卫华)