市审计局开展内部审计工作专项质量检查


发布日期:2023-12-06   信息来源:内部审计指导监督科

   近日,市审计局派出工作组对市住房公积金中心等12家市直单位和市属国企开展了内部审计工作专项检查。

   工作组认真制定检查方案,明确检查内容、重点及方式方法,合理安排分工。检查发现,4家单位组织制度健全,成立了内部审计领导小组,设置了内部审计机构,建立较为完善的内部审计制度,2023年已开展的内部审计项目取得了较好的效果。同时也存在一些问题;内审力量相对薄弱、人员业务知识比较单一、部分单位未严格按照内部审计准则等开展工作。工作组及时向被检查单位反馈问题,进行了有针对性地解答和业务指导,并就如何提高内审工作质量、以审代训、通过内审协会组织培训来帮助提高内审人员能力素质等方面问题与相关单位交流意见。(江涛)