商城县财政局强化内审筑牢资金“安全网”
发布日期:2015-11-25 信息来源:
今年以来,商城县财政局认真落实同级财政审计中提出的审计意见建议,强化对审计中屡查屡犯问题的整改力度,组织财务骨干力量对局属单位、机关股室和乡镇财政所2014年度财务收支、财政资金拨付及会计基础工作的执行情况进行一次全面内部审计,进一步规范内部管理,为推进依法理财,保证财政政策和重大政策的落实执行,保证财政资金和人员的两个“安全”发挥了积极效益。
一是明确目标,把握内审工作方向。坚持把加强内部审计作为开展“三严三实”、“三查三保”活动的有效载体,作为提高财政机关执行力和作风建设的重要抓手,严格按照“高频率、高强度、高效果”的财政内部审计指导原则,及时研究内审工作方法,拟定年度内审实施方案,做到目标明确,措施得力。
二是严格审核,保证内审结论准确。高度重视内审工作,专门抽调精干人员组成内审小组,提供单独办公场所,并对如何做好内审工作提出了明确要求。为避免人情干扰,节约审计成本,提高工作效率,所有审计均实行了送达审计。在审计工作中,严格落实“八项规定”,对照财务管理规定,高标准,严要求,对每一本账簿、每一张凭证逐一审核,详细查看各项收入是否合理入账,各项支出是否按程序合规审批,各项资金是否按要求建账,各个账户资金的管理是否规范等。同时,对会计信息质量进行审计。分单位逐项整理、核实、汇总,查摆问题,提出建议,填写“内审工作底稿”,并及时将内审情况向局详细汇报。
三是督促整改,确保内审工作实效。召集内审人员,针对存在的问题和不足,分析原因,研究解决处理和改进办法,提出有针对性的整改意见建议,并及时督促整改。同时,建立健全长效机制,进一步制定完善财务管理制度,强化风险防控体系建设,加大系统业务培训,实行会计电算化电子记账,有效杜绝各种违规现象,筑牢系统内部“安全网”,有力促进财政事业的健康有序发展。(商城县审计局)