潢川县审计局出台内部审计工作业务指导和监督暂行办法


发布日期:2024-10-15   信息来源:潢川县审计局

  为更好发挥内部审计职能作用,近日,潢川县审计局出台《内部审计工作业务指导和监督暂行办法》,统筹协调、精准发力,进一步规范全县内审工作,服务县域经济社会发展大局。

  办法规定,每年1月31日前经局党组会讨论研究制订年度内部审计工作计划,选择2至3家单位以查阅资料、实地检查、座谈交流等方式开展专项指导,充分发挥局对全县内部审计工作的业务指导作用。

  办法要求,建立健全内部审计指导监督长效机制,以五年审计全覆盖为周期,结合审计项目同步对被审计单位内部审计开展情况进行核查,推动相关单位建立健全内审机构设置,完善内审工作制度。常态化开展以审代训工作,积极组织各单位内审人员参加审计项目、参加内审协会培训,每年度至少组织一次集中培训,不断建强内审队伍。(段晓舒)