信阳市供销社2019年度部门预算执行和其他财政收支情况审计结果


发布日期:2020-12-24   信息来源:

2020年第9号

 

 

信阳市审计局自2020年4月2日至6月15日,对信阳市供销合作社(以下简称市供销社)2019年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

 一、 基本情况

市财政局年初核定市供销社2019年一般公共预算收入815.42万元,支出预算815.42万元。2019年市财政实际拨款1531.15万元,年初结余701.78万元,总支出2232.93万元。

二、审计发现的主要问题  

(一)市供销社结合实际制定了《信阳市供销合作社社有资产监督管理办法》,但所属企业未严格执行。

(二)社属企业违规签定长期租赁合同且未报经审批。

(三)专项资金未及时拨付362500元。

(四)供销社机关部分房产、设备等固定资产已报废,但未按照规定程序核销;购置房屋应记未记固定资产。

三、审计处理和初步整改情况

对上述问题,审计机关已依法出具审计报告,下达审计决定。市供销社通过成立社有资产管理委员会,制定《社有资产管理审计整改活动方案》,核查长期租赁合同,下拨专项资金,清理固定资产等方式进行整改。

具体整改结果由信阳市供销社向社会公告。