浉河区审计局多措并举推动内审工作提质增效


发布日期:2024-11-22   信息来源:浉河区审计局

  今年,浉河区审计局深入贯彻落实审计监督全覆盖要求,大力加强内审制度建设、内审人员培训和具体业务指导,着力推动内部审计工作高效开展。

  该局牵头制订《2024年浉河区内部审计工作考核办法(试行)》《关于进一步加强内部审计工作的实施意见》《内部审计业务工作指引》等文件,并在全区印发,促进区级机关、事业单位和区属国有企业完善内审组织,强化内部审计队伍建设。积极动员全区内审人员参加市内部审计协会组织的内审能力素质提升培训班,丰富和提升内部审计人员的专业知识和业务能力;组织区内审专题培训班,以案例分析和现场解答等方式,上好业务基础课,进一步夯实内审人员基本功。与区卫健委、区教体局等单位建立内部审计指导监督协作机制,突出重点、分类指导;抽查三家医院内审项目,复核内审工作流程,出具专项检查意见和汇总报告,推动有关医院出台《医院内部审计制度(试行)》,切实加强内部审计工作。(谢似秀)